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2019年度娄底市交通工程质量安全监督管理处部门决算

2019年度娄底市交通工程质量安全监督管理处部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-21 15:59 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市交通工程质量安全监督管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市交通工程质量安全监督管理处

单位概况

一、部门职责

我单位为全额拨款副处级事业单位,主要职能职责为:

①贯彻执行有关交通工程质量、安全、造价管理工作方针、政策、法律法规、技术标准。

②负责全市公路、水运建设工程质量、安全监督管理。

③参与全市公路、水运工程交(竣)工验收和公路养护质量、安全年度检验。

④负责全市公路、水运工程质量检测和质量评定、鉴定。

⑤负责全市公路、水运工程造价(投资估算、初步设计概算、施工预算和变更预算、调整概算)审查、监督管理和项目定额、材料价格信息等管理工作。

⑥负责全市交通建设监理、造价、试验检测机构和人员资质的管理。

⑦按照管理权限受理公路、水运工程质量安全问题的投诉,参与调查工程质量安全事故处理,调解和仲裁工程质量、造价争议,依法查处交通建设质量安全违法违规行为。

⑧承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市交通工程质量安全监督管理处内设机构包括:办公室、财务科、施工安全监督科、质量监督科、造价管理科。下设娄底市交通工程质量安全监督管理处直属所、涟源市交通工程质量安全监督管理所、冷水江市交通工程质量安全监督管理所、新化县交通工程质量安全监督管理所、双峰县交通工程质量安全监督管理所五家直属事业单位。

(二)决算单位构成。娄底市交通工程质量安全监督管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市交通工程质量安全监督管理处单位本级以及娄底市交通工程质量安全监督管理处直属所、涟源市交通工程质量安全监督管理所、冷水江市交通工程质量安全监督管理所、新化县交通工程质量安全监督管理所、双峰县交通工程质量安全监督管理所五家直属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市交通工程质量安全监督管理处                                        公开01        单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1322.92

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

八、社会保障和就业支出

18

4.45

六、附属单位上缴收入

6

十三、交通运输支出

19

1377.37

七、其他收入

7

21.7

二十二、其他支出

20

287.91

 

8

 

21

本年收入合计

9

1344.62

本年支出合计

22

1669.73

         用事业基金弥补收支差额

10

266.23

                结余分配

23

0.02

         年初结转和结余

11

383.9

                年末结转和结余

24

325

 

12

 

25

总计

13

1994.75

总计

26

1994.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 娄底市交通工程质量安全监督管理处                                               公开02表                 单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1344.62 

1322.92 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

4.45 

4.45 

 

 

 

 

 

 214

交通运输支出

1318.47 

1318.47 

 

 

 

 

 

 229

其他支出

21.7 

 

 

 

 

 

21.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 娄底市交通工程质量安全监督管理处                                                                公开03表          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1669.73 

1669.73 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

4.45 

4.45 

 

 

 

 

 214

交通运输支出

1377.37 

1377.37 

 

 

 

 

 229

其他支出

287.91 

287.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市交通工程质量安全监督管理处                            公开04表             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1322.92 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

 4.45

 4.45

 

 

6

 

十三、交通运输支出

20

 1377.37

1377.37 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1322.92 

本年支出合计

23

 1381.82

1381.82 

 

年初财政拨款结转和结余

10

383.9 

年末财政拨款结转和结余

24

325 

325 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

383.9 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1706.82 

总计

28

1706.82 

1706.82 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市交通工程质量安全监督管理处                                                公开05表          单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1381.82

1381.82

 

208 

社会保障和就业支出

4.45

4.45

 

214 

交通运输支出

1377.37

1377.3.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市交通工程质量安全监督管理处                                                        公开06表       单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

990.31

302

商品和服务支出

103.99

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

294.9

30201

  办公费

0.76

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

0.45

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

227.08

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

20.67

30106

  伙食补助费

28.11

30204

  手续费

0.59

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

195.19 195.19

30205

  水费

3.53

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

90.82

30206

  电费

6.89

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

60.54

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

6.63

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

7.14

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

78.46

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.31

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

1.44

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

266.84

30215

  会议费

2.41

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

1.54

31013

  公务用车购置

19.57

30302

  退休费

224.31

30217

  公务接待费

11.79

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

4.98

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

8.22

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

27.46

30226

  劳务费

9.92

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

31.89

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

33.91

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.87

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1257.15

公用经费合计

124.66

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市交通工程质量安全监督管理处                                                      公开07表         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 95

 

 65

 25

 40

 30

 65.27

 

 53.48

 19.57

 33.91

 11.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市交通工程质量安全监督管理处                                                      公开08表         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

娄底市交通工程质量安全监督管理处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据  


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1344.62万元。与2018年相比,增加22.685万元,增长1.7%,主要是因为市财政局追加死亡抚恤和工资增长,县市交通局补助县市质监所工作经费。支出总计1669.73万元。与2018年相比,增加432.57万元,增长34.96%,主要是因为2018年未发绩效评估奖,2019年发放2018年绩效评估奖,院子维修,购置一台新车和扶贫村帮扶。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1344.62万元,其中:财政拨款收入1322.92万元,占98.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入21.7万元,占1.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1669.73万元,其中:基本支出1669.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1322.92万元,与2018年相比,增加(减少)26.87万元,增长2.07%,主要是因为工资福利增加。支出总计1381.82万元,与2018年相比,增加144.65万元,增长11.69%,主要是因为2018年未发绩效评估奖,2019年发放2018年绩效评估奖,院子维修,购置一台新车和扶贫村帮扶。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1381.82万元,占本年支出合计的82.76%,与2018年相比,财政拨款支出增加144.65万元,增长11.69%,主要是因为2018年未发绩效评估奖,2019年发放2018年绩效评估奖,院子维修,购置一台新车和扶贫村帮扶。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1381.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.45万元,占0.32%;交通运输支出1377.37万元,占99.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1322.92万元,支出决算数为1381.82万元,完成年初预算的104.45%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为3.77万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1211.47万元,支出决算为1241.62万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年未发绩效评估奖,2019年发放2018年绩效评估奖。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项)。

年初预算为48万元,支出决算为48万元,完成年初预算的100%。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输技术标准化建设(项)。

年初预算为29万元,支出决算为29万元,完成年初预算的100%。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款) 其他交通运输支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的195.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是院子维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1381.82万元,其中:人员经费1257.16万元,占基本支出的90.98%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、公积金、失业保险、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对家庭和个人的补助支出;公用经费124.66万元,占基本支出的9.02%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95万元,支出决算为65.27万元,完成预算的68.71%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为11.79万元,完成预算的39.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加3.79万元,增长47.375%,增长的主要原因是物价上涨,接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元,支出决算为53.48万元,完成预算的82.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加2.08万元,增长4%,减少(增长)的主要原因是车辆使用年限长,过路费及修理费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.79万元,占18.06%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.48万元,占81.94%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.79万元,全年共接待来访团组295个、来宾1180人次,主要是相关业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.48万元,其中:公务用车购置费19.57万元,处机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费33.91万元,主要是车辆保险、汽车维修、过路过桥费、油费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

目标1:开展交通建设工程安全生产监督检查。

2019年,我处按照年度监督工作计划和各项目监督工作计划规定的频率,有序的开展了监督检查工作,共开展了在建干线公路、农村公路大桥项目质量安全综合检查4次,开展了农村公路综合检查2次,全年共出动执法人数851人.次,共下发检查通报文件23份份,下发《责令改正通知书》9份,责令停工整改2次,发现并处理质量安全隐患517起,责令施工单位返工路基500m、水稳层400m、挡土墙500m、水泥混凝土防撞墙250m、波形护栏立柱50m、防眩板8km、标志标牌40块、标线10km,处理钢筋保护层厚度不够大桥立柱21根,清退原材料6批次。我市干线公路的基建程序不断规范,从业单位的履职能力得到加强,施工、监理单位人员履约率得到明显提升;工程实体质量明显提升,桥涵结构物混凝土强度抽检合格率均达到100%,路面结构层厚度抽检总体合格率达91%,未发生工程质量责任事故;生命防护工程原材料的质量得到大幅度提升,波形护栏立柱壁厚、波形板厚度基本能符合设计和规范要求。全年安全形势保持平稳,未发生过较大及以上安全责任事故。

目标2:交通建设工程项目造价审查。

2019年完成湖南省普通国省道交通标志调整工程(娄底地区)施工招标最高限价清单审查等7个项目造价审查,累计完成审查投资84055.71万元,核减投资4086.38万元, 核减率为4.86%。二是加强设计变更管理,严格执行审批程序。二是加强对在建干线公路项目的造价监督检查。2019年开展了2次造价监督检查,对个别单位存在的问题提出了通报批评,并督促其整改落实到位。三是认真开展地方材料价格信息调查工作,确保地方材料单价准确、公正、及时。全年共完成地方材料单价调查300批次,现场调查120人次,按月发布娄底各县市区地方材料参考价12次,重新复核料场并配合省厅造价站对我市部分料场进行了抽查。在2019年度全省交通建材价格信息调查中被评为先进单位。

目标3:受监项目工程质量监督。

施工原材料专项检查2次,监理工作质量专项检查2次,工地试验室专项检查2次,开展了质量巡查41次;开展了安全专项检查4次,施工安全专项整治行动2次,重要时期敏感时段安全督查4次,安全巡查8次;

目标4:地方材料价格调查。

开展地方材料单价调查75批次,现场调查90人次。

目标5:人员经费保障。100%保障了人员经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出405.21万元,比年初预算数减少61.69万元,降低13.21XX%。主要原因是:厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.41万元,用于召开相关业务单位会议,人数269人,内容为相关业务会议及通知;开支培训费1.55万元,用于开展业务培训,人数136人,内容为相关业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20.67万元,其中:政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

(2019)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)简要介绍2019年度重点工作计划;

2019年,在市交通运输局的正确领导和省交通质安局的大力支持下,我处以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以建设“平安工地”“品质工程”为目标,以“强执法防事故”专项活动为抓手,扎实开展质量安全监督管理和造价管理工作,圆满完成了年度工作目标。

2019年我处受监在建干线公路项目26个,总里程368.75Km,总投资额418827万元;受监的重要农村公路项目2个,里程29KM;自然村通水泥路沥青路项目253个,里程828.651KM;扶贫公路项目77个,里程539.833KM;中小桥改进项目44个,1469延米;生命防护工程项目123个,里程544.3KM,监督覆盖率100%。工程质量稳中有升,施工安全形势良好,主要质量关键控制指标合格率保持稳定,我市干线公路建设工程项目路面厚度、桥涵结构物混凝土强度等主要关键指标抽检合格率基本达到100%,农村公路路面厚度抽检合格率达95%以上,生命防护工程原材料的质量得到大幅度提升,波形护栏立柱壁厚、波形板厚度基本能符合设计和规范要求,项目交竣工验收合格率100%。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2019年支出1669.73万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

基本支出:2019年支出决算数为1669.73万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及材料、安全、质监、监理检测市场监督等专项管理工作而发生的支出。其中:人员经费支出1237.05万元,公用经费支出432.67万元。

“三公”经费支出决算总计65.28万元,其中:公务用车运行费 32.03万元,公务用车购置费为53.49万元,公务接待费11.79万元。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况; 

目标1:开展交通建设工程安全生产监督检查。对在建项目全年开展4次干线公路安全综合检查;2次农村公路检查及日常巡查;及时消除检查发现的安全隐患;监管项目不发生较大以上责任事故;确保施工安全。

目标2:交通建设工程项目造价审查。预计审查项目14个;审查合格率90%以上,造价水平下降3%。

目标3:受监项目工程质量监督。计划开展干线公路综合督查、专项督查、质量巡查等各项检查共24次,出动检查人数达145人/次。农村公路检查频率3120人次。建设项目竣工验收质量鉴定,工程实体质量合格,项目不出现较大以上质量责任事故。

目标4:地方材料价格调查。县市每月共调查75批次,调查合格率90%以上,精确指导造价审查。

目标5:人员经费保障。

   (二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:开展交通建设工程安全生产监督检查。

2019年,我处按照年度监督工作计划和各项目监督工作计划规定的频率,有序的开展了监督检查工作,共开展了在建干线公路、农村公路大桥项目质量安全综合检查4次,开展了农村公路综合检查2次,全年共出动执法人数851人.次,共下发检查通报文件23份份,下发《责令改正通知书》9份,责令停工整改2次,发现并处理质量安全隐患517起,责令施工单位返工路基500m、水稳层400m、挡土墙500m、水泥混凝土防撞墙250m、波形护栏立柱50m、防眩板8km、标志标牌40块、标线10km,处理钢筋保护层厚度不够大桥立柱21根,清退原材料6批次。我市干线公路的基建程序不断规范,从业单位的履职能力得到加强,施工、监理单位人员履约率得到明显提升;工程实体质量明显提升,桥涵结构物混凝土强度抽检合格率均达到100%,路面结构层厚度抽检总体合格率达91%,未发生工程质量责任事故;生命防护工程原材料的质量得到大幅度提升,波形护栏立柱壁厚、波形板厚度基本能符合设计和规范要求。全年安全形势保持平稳,未发生过较大及以上安全责任事故。

目标2:交通建设工程项目造价审查。

2019年完成湖南省普通国省道交通标志调整工程(娄底地区)施工招标最高限价清单审查等7个项目造价审查,累计完成审查投资84055.71万元,核减投资4086.38万元, 核减率为4.86%。二是加强设计变更管理,严格执行审批程序。二是加强对在建干线公路项目的造价监督检查。2019年开展了2次造价监督检查,对个别单位存在的问题提出了通报批评,并督促其整改落实到位。三是认真开展地方材料价格信息调查工作,确保地方材料单价准确、公正、及时。全年共完成地方材料单价调查300批次,现场调查120人次,按月发布娄底各县市区地方材料参考价12次,重新复核料场并配合省厅造价站对我市部分料场进行了抽查。在2019年度全省交通建材价格信息调查中被评为先进单位。

目标3:受监项目工程质量监督。

施工原材料专项检查2次,监理工作质量专项检查2次,工地试验室专项检查2次,开展了质量巡查41次;开展了安全专项检查4次,施工安全专项整治行动2次,重要时期敏感时段安全督查4次,安全巡查8次;

目标4:地方材料价格调查。

开展地方材料单价调查75批次,现场调查90人次。

目标5:人员经费保障。100%保障了人员经费。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市交通工程质量安全监督管理处既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

四、存在问题与建议

主要是资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

信息来源:娄底市交通工程质量安全监督管理处 作者: 编辑:
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